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第一部分、2017年度部门决算情况说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算拨款概况
六、“三公”经费决算情况
七、政府性基金决算
八、预算绩效评价情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、相关的名称解释
第二部分、2017年度部门决算报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、部门决算相关信息统计公开表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
九、政府采购情况公开表
第一部分、2017年度部门决算情况说明
一、主要职能
(一)贯彻落实国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规;起草工业、信息化领域的规范性文件并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
(二)拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策;研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作;会同有关部门做好金市维护企业稳定工作。
(三)负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
(四)拟订全市新型工业化的发展战略,协调解决有关重大问题;推进信息化和工业化融合,推进高新技术与传统工业改造结合;推进全市国民经济和社会信息化。
(五)负责工业和信息化领域的国防动员有关工作;指导工业和信息化领域技术进步、技术创新;推进工业行业体制改革和管理创新,推进产学研结合和科研成果产业化;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。
(六)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导;制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施;推进中小企业服务体系建设和全民创业;协调解决有关重大问题。
(七)参与拟订能源节约和资源综合利用规划;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
(八)负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行;研究拟定全市电力工业的行业发展规划、规范性文件和经济技术政策,实施电力行业管理和监督,依法依规负责全市电力工业的行政管理;负责指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化。
(九)统筹推进经济和社会领域信息化工作;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;推进全市信息化建设;协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享。
(十)拟订全市信息安全发展战略、规划,指导、协调信息安全保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协助处理网络与信息安全的重大事件。
(十一)负责电子信息通信产业的行业管理工作,拟订相关行业规划、重点专项规划、产业政策,推动产业发展、协调解决重大问题,指导电子信息技术的推广应用。
(十二)负责推动软件业和信息服务业的发展,协调解决重大问题;推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展;依法监督管理信息服务市场。
(十三)负责国防科技工业的综合协调和管理,组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作。
(十四)承担全市武器装备科研生产重大事项及国防科技重大工程的组织协调工作,负责国家在邵军工固定资产投资项目和其他专项的管理和审计工作,落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策,承担全市军工关键设备设施的监督管理。
(十五)承担全市民用爆炸物品的行业管理工作,负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理;承担核事故应急管理职责;指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作;承担国家国防科技工业局和军队装备管理部门交办的任务。
(十六)指导、协调全市工业、信息化领域对外交流与合作;指导全市工业和信息化领域人才开发与培训工作。
(十七)承办市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,市经信委决算包括委机关本级决算(根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开)
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1926.92万元。比上年增加15.6%。总支出1977.83万元,比上年增加0.08%。
(二)收入决算情况:2017年收入1926.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1926.92万元,政府性基金预算拨款收入0万元,与2016年增301.25万元。增加原因:人员变动 。
(三)支出决算情况:2017年支出1977.83万元,其中:一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术124万元,社会保障和就业支出:370.63万元,医疗卫生与计划生育支出:38.97万元,资源勘探信息支出:1409.34万元,住房保障支出:34.88万元。与2016年增加366.81万元。增加原因:人员变动 。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1926.92万元,比上年增加15.6%,一般公共预算财政拨款收入1926.92万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元……。财政拨款总支出1977.83万元,比上年增加0.08%,一般公共预算财政拨款支出1977.83万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度财政拨款总体情况
2017年财政拨款收入1926.92万元。比上年增15.6%。财政拨款支出1977.83万元,比上年增0.08%。
(二)2017年财政拨款收入1926.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1926.92万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款1.87万元,与2016年增加0.07万元。增加原因:电力罚款无法估计。
(三)2017年财政拨款支出1977.83万元。基本支出: 1977.83万元,其中:工资福利支出800.87万元,商品和福利支出650.45万元,对个人和家庭补助支出524.94万元。其他资本性支出: 1.58万元。与2016年增366.81万元。增加原因:人员变动。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为70万元,决算数为50.11万元.其中:因公出国(境)费预算数为5万元,决算数为4.68万元,因公出国(境)2批次2人次。公务用车购置及运行费预算数为30万元,决算数为20.15万元(公务用车购置费预算数为0万元,决算数为0万元,公务用车购置0台。公务用车运行费预算数为30万元,决算数为20.15万元,公务车辆保有2辆),公务接待费预算数为35万元,决算数为25.28万元,公务接待150批1404人次。
“三公”经费增加变化情况说明:
减少:2017年“三公”经费决算比2016年减少0.52万元,我委按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
没有政府性基金决算:我委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、预算绩效评价情况说明
2017年本单位没有重点绩效评价项目。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年我委机关(事业)运行经费财政拨款决算185.5万元。与2016年增加10.5万元。增加原因:人员变动。
(二)政府采购情况
2017年我委政府采购总额1.58万元
(三)国有资产占有使用情况
我委共有车辆2辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。
十:相关的名称解释。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分、2017年度部门决算报表